2015年党校收支预算平衡表
预算01表 | |||
收 支 预 算 平 衡 表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般预算拨款 | 1,731,500.00 | 一、基本支出 | 1,691,500.00 |
预算拨款(补助) | 1,731,500.00 | 工资福利支出 | 889,200.00 |
纳入预算管理的非税拨款 | 一般商品和服务支出 | 383,440.00 | |
二、政府性基金拨款 | 对个人和家庭的补助 | 418,860.00 | |
基金预算拨款 | 二、项目支出 | 40,000.00 | |
纳入预算管理的政府性基金拨款 | 专项商品和服务支出 | 40,000.00 | |
财政专户政府性基金拨款 | 专项对个人和家庭的补助 | ||
三、财政专户管理的非税拨款 | 对企事业单位的补贴 | ||
行政事业性收费拨款 | 债务利息支出 | ||
其他非税拨款 | 基本建设支出 | ||
事业单位经营服务收入 | 其他资本性支出 | ||
四、其他收入 | 其他支出 | ||
五、上级补助收入 | 三、对附属单位的补助支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 四、上缴上级支出 | ||
本 年 收 入 合 计 | 1,731,500.00 | 本 年 支 出 合 计 | 1,731,500.00 |
七、上年结转 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 1,731,500.00 | 支 出 总 计 | 1,731,500.00 |
扫一扫在手机打开当前页